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新编企业纳税实务(第2版)

新编企业纳税实务(第2版) 本书以省级精品课程“纳税会计实务”为基础,按照工作过程导向式课程改革的理念,以“项目导向,任务驱动”教学法来设计体例,安排教学内容。全书共有12个项目,每个项目根据实际工作需要划分为若干任务,每个任务设计了具体的知识和技能要求;将相关理论嵌入各个相关的工作项目中,穿插到企业办税业务的操作过程中,涵盖了作为纳税主体的企业在不同环节的应纳税种类、应纳税额的计算与核算,以及申报纳税和会计处理的方法,构建了理论、实践一体化教学的内容体系。 本书可作为高职高专院校会计、审计、财务管理等专业的教材,也可作为广大税务、财会岗位工作人员的参考用书。
系列名:21世纪立体化高职高专规划教材财经系列
作者:徐珊、赖新英 编辑:文幼章0,王抗战0 ISBN:978-7-305-15175-0
出版时间:201505 字数:499 定价:39.80
开本:16开 页数:308 装订:平装
版次:1 CIP分类号:F812.423  
 

作者简介

徐珊,硕士研究生,福建对外经济贸易职业技术学院副教授、高级经济师、中国注册会计师。发表论文七篇、主编教材两部。赖新英,硕士研究生,广州科技贸易职业技术学院讲师。主编教材两部。

内容简介

本书以省级精品课程“纳税会计实务”为基础,按照工作过程导向式课程改革的理念,以“项目导向,任务驱动”教学法来设计体例,安排教学内容。全书共有12个项目,每个项目根据实际工作需要划分为若干任务,每个任务设计了具体的知识和技能要求;将相关理论嵌入各个相关的工作项目中,穿插到企业办税业务的操作过程中,涵盖了作为纳税主体的企业在不同环节的应纳税种类、应纳税额的计算与核算,以及申报纳税和会计处理的方法,构建了理论、实践一体化教学的内容体系。 本书可作为高职高专院校会计、审计、财务管理等专业的教材,也可作为广大税务、财会岗位工作人员的参考用书。

目录

项目一 熟悉企业纳税工作/ 1
任务一 税收基本理论职业能力学习/ 1
任务二 税制构成要素学习/ 5
任务三 我国税法体系学习/ 8
项目小结/ 11
技能训练/ 12
项目二 企业税务登记及发票凭证管理/ 14
任务一 企业税务登记事务/ 14
任务二 发票领购流程/ 20
任务三 发票填开的要求及操作
流程/ 25
任务四 账簿、凭证管理/ 26
项目小结/ 27
技能训练/ 28
项目三 增值税业务处理/ 33
任务一 熟悉增值税基本知识/ 33
任务二 计算增值税应纳税额/ 43
任务三 增值税专用发票使用及管理业务/ 50
任务四 增值税纳税申报与缴纳/ 53
任务五 增值税的会计处理/ 60
项目小结/ 68
技能训练/ 68
项目四 消费税业务处理/ 75
任务一 熟悉消费税基本知识/ 75
任务二 计算消费税应纳税额/ 79
任务三 消费税纳税申报与缴纳/ 89
任务四 消费税的会计处理/ 93
项目小结/ 99
技能训练/ 99
项目五 出口退(免)税业务处理/ 105
任务一 熟悉出口退(免)税基本知识/ 105
任务二 出口货物退(免)税的计算/ 107
任务三 出口货物退(免)税的会计处理/ 110
项目小结/ 114
技能训练/ 114
项目六 营业税业务处理/ 118
任务一 熟悉营业税基本知识/ 118
任务二 计算营业税应纳税额/ 123
任务三 营业税纳税申报与缴纳/ 127
任务四 营业税的会计处理/ 131
项目小结/ 133
技能训练/ 133
项目七 关税业务处理/ 139
任务一 熟悉关税基本知识/ 139
任务二 计算关税应纳税额/ 143
任务三 关税纳税申报与缴纳/ 146
任务四 关税的会计处理/ 147
项目小结/ 150
技能训练/ 150
项目八 资源类税业务处理/ 155
任务一 土地增值税实务/ 155
任务二 资源税实务/ 165
任务三 城镇土地使用税实务/ 172
项目小结/ 176
技能训练/ 177
项目九 财产行为和特定目的税业务处理/ 182
任务一 房产税实务/ 182
任务二 车船税实务/ 186
任务三 契税实务/ 189
任务四 印花税实务/ 191
任务五 城市维护建设税和教育费附加实务/ 196
任务六 车辆购置税实务/ 199
任务七 烟叶税实务/ 201
项目小结/ 203
技能训练/ 204
项目十 企业所得税业务处理/ 209
任务一 熟悉企业所得税基本知识/ 209
任务二 企业所得税应纳税所得额的确定/ 216
任务三 应纳税额的计算与特别纳税调整/ 228
任务四 企业所得税纳税申报与
缴纳/ 233
任务五 企业所得税会计处理/ 236
项目小结/ 244
技能训练/ 244
项目十一 个人所得税业务处理/ 249
任务一 熟悉个人所得税基本知识/ 249
任务二 个人所得税应纳税所得额的计算/ 256
任务三 个人所得税应纳税额的计算/ 261
任务四 个人所得税的纳税申报与缴纳/ 269
任务五 个人所得税会计处理/ 275
项目小结/ 277
技能训练/ 278
项目十二 税务行政复议流程与操作/ 284
任务一 了解税务行政复议/ 284
任务二 税务行政复议审理的基本原则/ 286
任务三 代理税务行政复议的基本前提与操作规范/ 293
项目小结/ 295
技能训练/ 296
参考文献/ 297